四川省攀枝花市鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算編制說明
發(fā)布時間:2018-05-16 來源:財政信息 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、基本職能及主要工作
(一)按照鹽邊縣政府批準的三定方案;2017年我鄉(xiāng)人員編制數(shù)37人,其中:公務員18人、機關工勤人員2人、事業(yè)編制17人,實有在職工人數(shù)27人,行政事業(yè)退休19人、遺囑補助12人。
(二)2017年度重點工作開展情況:嚴格預算收支管理,認真落實國家政策,促進區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展,努力提高公共服務水平。
二、部門概況
共和鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況
2017年共和鄉(xiāng)本年收入合計1065.88萬元,其中:財政撥款收入1065.88萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2017年共和鄉(xiāng)本年支出合計1105.91萬元,其中:基本支出765.34萬元,占69.2%;項目支出340.57萬元,占30.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支決算情況
共和鄉(xiāng)2017年度財政撥款收支總決算2171.79萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加154.91萬元,增長7.13%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
共和鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出1105.91萬元,占本年支出合計的99.94%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加61.29萬元,增長6.1%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
共和鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款支出1105.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出361.02萬元,占32.65%;文化體育與傳媒支出1.55萬元,占0.14%;社會保障和就業(yè)支出188.22萬元,占17.02%;醫(yī)療衛(wèi)生支出24.76萬元,占2.24%;節(jié)能環(huán)保支出10萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.94萬元,占0.18%;農(nóng)林水支出474.92萬元,占42.95%;交通運輸支出1.74萬元,占0.16%;資源勘探信息等支出6.99萬元,占0.63%;住房保障支出34.61萬元,占3.13%.
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
- 一般公共服務
人大事務
2010101:2017年決算數(shù)為12.35萬元,完成預算100%。2010104:2017年決算數(shù)為2.53萬元,完成預算101.2%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.82萬元。
政府辦公廳(室)及相關機構事務
2010301:2017年決算數(shù)為305.55萬元,完成預算100%。
2010302:2017年決算數(shù)為5.04萬元,本年度無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用5.92萬元。
財政事務
2010602:2017年決算數(shù)為1.3萬元,完成預算100%。
2010650:2017年決算數(shù)為21.54萬元,完成預算100%。
2010699:2017年決算數(shù)為0.39萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.39萬元。
紀檢監(jiān)察事務
2011102:2017年決算數(shù)為0.04萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.05萬元。
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
2013101:2017年決算數(shù)為11.28萬元,完成預算100%。
2013102:2017年決算數(shù)為1萬元,完成預算85.47%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉使用。
- 文化體育與傳媒
文化
2070109:2017年決算數(shù)為0.56萬元,完成預算100%.
2070199:2017年決算數(shù)為0.89萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.89萬元。
新聞出版廣播影視
2070499:2017年決算數(shù)為0.1萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.1萬元。
- 社會保障和就業(yè)
人力資源和社會保障管理事務
2080109:2017年決算數(shù)為19.3萬元,完成預算100%。
民政管理事務
2080299:2017年決算數(shù)為17.69萬元,完成預算111.68%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用1.86萬元。
行政事業(yè)單位離退休
2080504:2017年決算數(shù)為6.72萬元,完成預算100%。
2080505:2017年決算數(shù)為39.38萬元,完成預算100%。
撫恤
2080801:2017年決算數(shù)為15.86萬元,完成預算100%。
特困人員供養(yǎng)
2082102:2017年決算數(shù)為89.27萬元,完成預算101.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用1.14萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
計劃生育事務
2100799:2017年決算數(shù)為24.76萬元,完成預算100%。
5.節(jié)能環(huán)保支出
2110302:2017年決算數(shù)為10萬元,完成預算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
2120201:2017年決算數(shù)為0.59萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用0.59萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
2120501:2017年決算數(shù)為1.35萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用1.57萬元。
7.農(nóng)林水
農(nóng)業(yè)
2130104:2017年決算數(shù)為50.56萬元,完成預算100%。
2130108:2017年決算數(shù)為12.2萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用12.2萬元。
2130142:2017年決算數(shù)為16.12萬元,完成預算113.44%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用17.32萬元。
2130152:2017年決算數(shù)為4.43萬元,完成預算100%。
農(nóng)業(yè)
2130204:2017年決算數(shù)為3萬元,完成預算100%。
水利
2130302:2017年決算數(shù)為18.91萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用18.91萬元。
2130399:2017年決算數(shù)為6.84萬元,完成預算100%。
扶貧
2130599:2017年決算數(shù)為3萬元,完成預算99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉使用。
農(nóng)村綜合改革
2130701:2017年決算數(shù)為65.13萬元,完成預算100%。
2130705:2017年決算數(shù)為294.77萬元,完成預算100%。
8.交通運輸
公路水路運輸
2140112:2017年決算數(shù)為1.74萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用1.74萬元。
9.資源勘探信息
安全生產(chǎn)監(jiān)管
2150605:2017年決算數(shù)為5.34萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用6萬元。
2150699:2017年決算數(shù)為1.64萬元,2017年無預算,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度結轉使用1.64萬元。
10.住房保障
住房改革支出
2210201:2017年決算數(shù)為34.61萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
共和鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款基本支出765.32萬元,其中:
人員經(jīng)費642.79萬元,主要包括:基本工資89.86萬元、津貼補貼118.01萬元、獎金44.77萬元、績效工資24.4萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.38萬元、其他社會保障繳費24.38萬元、退休費0.5萬元、撫恤金15.86萬元、生活補助249.5萬元、醫(yī)療費1.52萬元、住房公積金34.61萬元。
公用經(jīng)費122.55萬元,主要包括:辦公費20.28萬元、手續(xù)費6.14、水費0.72萬元、電費1.56萬元、郵電費1.83萬元、差旅費26.79萬元、會議費10.4萬元、培訓費3.29萬元、公務接待費1.78萬元、勞務費13.06萬元、工會經(jīng)費4.27萬元、福利費3.26萬元、其他交通費16.34萬元、公務用車運行維護費6.84萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
共和鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.62萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.84萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為1.78萬元,完成預算100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.53萬元,上升6.55%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.11萬元,下降1.58%;公務接待費支出決算增加0.64萬元,增長56.14%。增減變動的主要原因2016年部分接待費結轉到2017年支付。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算6.84萬元,占79.35%;公務接待費支出決算1.78萬元,占20.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費
2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費6.84萬元,其中:
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。
公務用車運行維護費支出6.84萬元。主要用于開展全鄉(xiāng)各項工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2017年公務接待費1.78萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費,2017年度共接待175批,715人次。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
無政府性基金預算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度,共和鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費支出122.55萬元,比2016年減少25.05萬元,降低16.97%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,共和鄉(xiāng)政府采購支出總額2.3萬元,其中:政府采購貨物支出2.3萬元。主要用于各部門開展日常工作需要。無對小微企業(yè)的政府采購情況。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,共和鄉(xiāng)公有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標3個,涉及財政資金107.53萬元,覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務
人大事務
2010101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010104:指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
政府辦公廳(室)及相關機構事務
2010301:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
財政事務
2010602:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
2010650:指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
民族事務
2012304:指反映用于民族事務管理方面的專項支出。
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
2013101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.文化體育與傳媒
文化
2070109:指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
2070199:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
新聞出版廣播影視
2070499:指反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)
人力資源和社會保障管理事務
2080109:指反映社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。
民政管理事務
2080299:指反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。
行政事業(yè)單位離退休
2080504:指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
2080505:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
撫恤
2080801:指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
自然災害生活救助
2081501:指反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
特困人員供養(yǎng)
2082102:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
計劃生育事務
2100799:指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
2120201:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
2120501:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
12.農(nóng)林水
農(nóng)業(yè)
2130104:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
水利
2130399:指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
農(nóng)村綜合改革
2130705:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
13.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。