鹽邊縣新九鄉(xiāng)人民政府2015年部門(mén)決算編制說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2016-10-26 來(lái)源:新九鄉(xiāng)財(cái)政所 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
一、部門(mén)概況
鹽邊縣新九鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)決算單位兩個(gè),其中行政單位1個(gè),即鹽邊縣新九鄉(xiāng)人民政府黨政辦;事業(yè)單位1個(gè),即鹽邊縣新九鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二、收支決算總體情況
2015年新九鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為7939600.00元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入7939600.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,621,972.99元。
2015年新九鄉(xiāng)人民政府支出決算總額為10313082.38元,其中:一般公共服務(wù)支出3749212.41元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1007655.39元,醫(yī)療衛(wèi)生支出188014.19元,住房保障支出445086.00元,農(nóng)林水支出2530476.44元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出960608.17元,交通運(yùn)輸支出1072271.55元,文化體育與傳媒支出237831.99元,其他支出1576.24元,節(jié)能環(huán)保支出120350.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,248,490.61元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣各類(lèi)行政管理及社會(huì)事業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出,是用于保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,具體到項(xiàng)目名稱,如:一般行政管理事務(wù)下的基層政權(quán)維護(hù)費(fèi)、工業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出3749212.41元元。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府的基本支出,包括人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。如在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)等支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出1007655.39元。主要用于政府機(jī)關(guān)內(nèi)人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)的人員支出、日常公用支出,轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村五保戶的供養(yǎng)、退休人員退休費(fèi)發(fā)放等。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生支出188014.19元。主要用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)計(jì)劃生育行政管理部門(mén)(計(jì)生辦)及轄區(qū)計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展的日常公用支出及人員支出。
(四)住房保障支出445086.00元。主要用于職工住房公積金的繳納。
(五)農(nóng)林水支出2530476.44元,主要用于機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)等行政事務(wù)部門(mén)的人員支出及日常公用支出、轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事業(yè)的支出。
(六)文化體育與傳媒支出237831.99元,主要用于機(jī)關(guān)文化體育行政管理部門(mén)(宣傳文化中心)的人員支出及日常公用支出、轄區(qū)內(nèi)文化事業(yè)建設(shè)的支出。
(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出960608.17元,主要用于轄區(qū)內(nèi)主干路環(huán)境衛(wèi)生治理、集鎮(zhèn)清掃保潔人員勞務(wù)費(fèi)等支出。
(八)其他支出,用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)部分事務(wù)的零星支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2015年全年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)5960元,較2014年決算數(shù)略下降,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待餐費(fèi)的支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)部門(mén)到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次,239人,共計(jì)支出5960元。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出178725.00元,用于日常公務(wù)活動(dòng)、下村檢查指導(dǎo)工作、工作人員到縣級(jí)部門(mén)辦公事等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)412969.72元。
(二)政府采購(gòu)情況
對(duì)本部門(mén)2015年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,故不予以說(shuō)明。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2015年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:車(chē)輛保有量5臺(tái),其中一般公務(wù)用車(chē)4臺(tái),其他車(chē)輛1臺(tái)。本單位無(wú)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。